2019年,认真贯彻落实党中央、国务院重大决策和局党组部署,扎实开展内部审计工作。 一是全年完成8家所属单位原负责同志经济责任审计工作,分别下达审计整改通知,并督促指导相关单位严格落实各项整改要求,采取多种措施巩固内部审计和清理规范成果,持续跟踪问效,防止问题反弹,不断提高管理规范化水平。 二是研究制定《内部审计工作规定》《银行账户管理办法》《事业单位资金支出管理暂行办法》《行政单位国有资产管理办法》等各项规章制度,规范内部管理。 三是高度重视审计整改工作,针对审计署2018年度预算执行等情况审计发现问题,按要求全部完成整改。 |
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